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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 18.416.956
Nro. Solicitud de Transferencia
80524
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.347.432

Retención DNCP
₲ 64.962
Retención IVA
₲ 502.281
Retención Renta
₲ 502.281
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170604
Monto Contrato
₲ 1.479.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.921.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.921.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355787
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Comisarias Moviles en el marco del Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana