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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006599
Monto de la Factura
₲ 59.257.640
Nro. Solicitud de Transferencia
136969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.816.387

Retención DNCP
₲ 209.019
Retención IVA
₲ 1.616.117
Retención Renta
₲ 1.616.117
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175106
Monto Contrato
₲ 701.579.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.837.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.837.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional