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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0017416
Monto de la Factura
₲ 8.754.300
Nro. Solicitud de Transferencia
132711
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.346.766

Retención DNCP
₲ 32.350
Retención IVA
₲ 125.061
Retención Renta
₲ 250.123
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175479
Monto Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.306.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.306.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional