Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0003057
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.073.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            17177
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-02-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-03-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-03-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.662.252
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.948
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 192.900
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 192.900
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SALUMAX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018828-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            280
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-19-181746
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 188.126.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 177.201.011
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 177.201.011
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            368050
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        