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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-016-0013760
Monto de la Factura
₲ 2.213.885
Nro. Solicitud de Transferencia
130472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.085.318

Retención DNCP
₲ 7.809
Retención IVA
₲ 60.379
Retención Renta
₲ 60.379
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185219
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.632.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.632.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional