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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.869.818

Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175833
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.572.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.572.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional