Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174814
Monto Contrato
₲ 1.747.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.646.234.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.234.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional