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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 227.258.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.697.965

Retención DNCP
₲ 801.602
Retención IVA
₲ 6.197.956
Retención Renta
₲ 6.197.957
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179503
Monto Contrato
₲ 1.107.037.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.386.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.386.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357188
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CAPIATÁ
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional