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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 98.780.882
Nro. Solicitud de Transferencia
76638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.044.407

Retención DNCP
₲ 348.427
Retención IVA
₲ 2.694.024
Retención Renta
₲ 2.694.024
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179504
Monto Contrato
₲ 2.036.785.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.568.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.568.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357188
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CAPIATÁ
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional