Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0010160
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 129.680.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            73004
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-06-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 122.232.075
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 458.626
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.443.221
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.546.078
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALDAMA & HIJOS S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80036129-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            230
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-19-178895
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.829.737.629
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.829.737.629
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367737
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        