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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000806
Monto de la Factura
₲ 54.849.248
Nro. Solicitud de Transferencia
134309
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.664.002

Retención DNCP
₲ 193.468
Retención IVA
₲ 1.495.889
Retención Renta
₲ 1.495.889
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175197
Monto Contrato
₲ 580.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.725.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.725.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional