Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001940
Monto de la Factura
₲ 69.494.460
Nro. Solicitud de Transferencia
146818
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.267.204
Retención DNCP
₲ 255.069
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.972.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173566
Monto Contrato
₲ 2.110.325.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.316.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.316.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional