Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001864
Monto de la Factura
₲ 73.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97839
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.278.624
Retención DNCP
₲ 272.376
Retención IVA
₲ 1.053.000
Retención Renta
₲ 2.106.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173566
Monto Contrato
₲ 2.110.325.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.316.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.316.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional