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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024750
Monto de la Factura
₲ 49.998.265
Nro. Solicitud de Transferencia
83672
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.094.729

Retención DNCP
₲ 176.358
Retención IVA
₲ 1.363.589
Retención Renta
₲ 1.363.589
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183474
Monto Contrato
₲ 218.854.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.321.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.321.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional