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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065392
Monto de la Factura
₲ 30.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16118
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.640.613

Retención DNCP
₲ 111.001
Retención IVA
₲ 429.129
Retención Renta
₲ 858.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183954
Monto Contrato
₲ 134.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.000.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.000.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional