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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005381
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.230.143

Retención DNCP
₲ 166.286
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 1.285.714
Multa
₲ 675.000

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185315
Monto Contrato
₲ 171.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.364.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.364.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional