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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000901
Monto de la Factura
₲ 84.152.005
Nro. Solicitud de Transferencia
44854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.265.068

Retención DNCP
₲ 296.827
Retención IVA
₲ 2.295.055
Retención Renta
₲ 2.295.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182641
Monto Contrato
₲ 303.258.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.624.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.624.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ELEVADO PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional