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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011781
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153758
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.309.279

Retención DNCP
₲ 4.903
Retención IVA
₲ 37.909
Retención Renta
₲ 37.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174389
Monto Contrato
₲ 178.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.031.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.031.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional