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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008031
Monto de la Factura
₲ 16.484.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163113
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.717.012

Retención DNCP
₲ 60.914
Retención IVA
₲ 235.491
Retención Renta
₲ 470.983
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183258
Monto Contrato
₲ 11.739.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.191.755.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.191.755.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional