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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000493
Monto de la Factura
₲ 317.663.850
Nro. Solicitud de Transferencia
134897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.413.896

Retención DNCP
₲ 1.173.844
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.076.110
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175480
Monto Contrato
₲ 2.977.226.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.659.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.768.659.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional