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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007469
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.060

Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171588
Monto Contrato
₲ 2.124.784.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.894.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.894.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional