Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007993
Monto de la Factura
₲ 4.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194176
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.993
Retención DNCP
₲ 16.825
Retención IVA
₲ 130.091
Retención Renta
₲ 130.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171588
Monto Contrato
₲ 2.124.784.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.894.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.894.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
