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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182

Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177216
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD Y COMISARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional