Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008435
Monto de la Factura
₲ 9.999.575
Nro. Solicitud de Transferencia
135866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.872
Retención DNCP
₲ 35.271
Retención IVA
₲ 272.716
Retención Renta
₲ 272.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173174
Monto Contrato
₲ 358.400.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.579.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.579.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
