Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0083733
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.447.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            134934
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.072.606
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.740
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 175.827
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 175.827
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
        
                                    RUC
                            
            811001-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            71
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-19-171589
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.620.305.382
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.525.800.798
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.525.800.798
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            357161
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        