Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083695
Monto de la Factura
₲ 8.116.142
Nro. Solicitud de Transferencia
146844
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.644.816
Retención DNCP
₲ 28.628
Retención IVA
₲ 221.349
Retención Renta
₲ 221.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171589
Monto Contrato
₲ 1.620.305.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.800.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.800.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional