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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255

Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175830
Monto Contrato
₲ 166.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.830.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.830.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional