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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001223
Monto de la Factura
₲ 51.073.950
Nro. Solicitud de Transferencia
120975
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.107.946

Retención DNCP
₲ 180.152
Retención IVA
₲ 1.392.926
Retención Renta
₲ 1.392.926
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182515
Monto Contrato
₲ 945.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.668.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.668.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional