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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001867
Monto de la Factura
₲ 3.763.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.661

Retención DNCP
₲ 13.273
Retención IVA
₲ 102.633
Retención Renta
₲ 102.633
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182515
Monto Contrato
₲ 945.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.668.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.668.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional