Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003097
Monto de la Factura
₲ 4.012.800
Nro. Solicitud de Transferencia
157650
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.779.766
Retención DNCP
₲ 14.154
Retención IVA
₲ 109.440
Retención Renta
₲ 109.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182515
Monto Contrato
₲ 945.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.668.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.668.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional