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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0003614
Monto de la Factura
₲ 143.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189393
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.702.193

Retención DNCP
₲ 504.425
Retención IVA
₲ 3.900.191
Retención Renta
₲ 3.900.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181062
Monto Contrato
₲ 231.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.900.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.900.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional