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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0213555
Monto de la Factura
₲ 8.783.200
Nro. Solicitud de Transferencia
134795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.135

Retención DNCP
₲ 30.981
Retención IVA
₲ 239.542
Retención Renta
₲ 239.542
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173610
Monto Contrato
₲ 453.293.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.326.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.326.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional