Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000846
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.123.842
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            132724
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.978.420
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.543
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 44.626
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 89.253
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOCTO SRL
        
                                    RUC
                            
            80033608-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            229
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-19-178893
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.890.849.714
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.890.849.714
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367737
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        