Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000157
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.217.491
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            15926
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-02-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-03-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-03-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.886.609
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 146.300
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.053.397
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.131.185
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOCTO SRL
        
                                    RUC
                            
            80033608-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            229
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-19-178893
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.890.849.714
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.890.849.714
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367737
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        