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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 1.198.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.816.946

Retención DNCP
₲ 4.227.126
Retención IVA
₲ 32.683.964
Retención Renta
₲ 32.683.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182623
Monto Contrato
₲ 2.054.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.853.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.853.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional