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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0046001
Monto de la Factura
₲ 3.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.287.326

Retención DNCP
₲ 12.310
Retención IVA
₲ 95.182
Retención Renta
₲ 95.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174972
Monto Contrato
₲ 152.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.714.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.714.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional