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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000507
Monto de la Factura
₲ 78.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147901
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.142.864

Retención DNCP
₲ 277.646
Retención IVA
₲ 2.146.745
Retención Renta
₲ 2.146.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174972
Monto Contrato
₲ 152.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.714.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.714.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional