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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007963
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82450
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.613.887

Retención DNCP
₲ 21.023
Retención IVA
₲ 162.545
Retención Renta
₲ 162.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182884
Monto Contrato
₲ 147.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.046.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.046.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional