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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000818
Monto de la Factura
₲ 172.069.040
Nro. Solicitud de Transferencia
152674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.076.522

Retención DNCP
₲ 606.934
Retención IVA
₲ 4.692.792
Retención Renta
₲ 4.692.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175834
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.539.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.539.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional