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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000790
Monto de la Factura
₲ 3.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.391.867

Retención DNCP
₲ 12.723
Retención IVA
₲ 96.045
Retención Renta
₲ 98.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174327
Monto Contrato
₲ 430.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.149.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.149.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional