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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000646
Monto de la Factura
₲ 10.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.759.705

Retención DNCP
₲ 36.613
Retención IVA
₲ 275.591
Retención Renta
₲ 283.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174327
Monto Contrato
₲ 430.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.149.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.149.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional