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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000438
Monto de la Factura
₲ 331.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.395.831

Retención DNCP
₲ 1.169.841
Retención IVA
₲ 9.045.164
Retención Renta
₲ 9.045.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174327
Monto Contrato
₲ 430.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.149.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.149.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional