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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022620
Monto de la Factura
₲ 141.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66924
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.805.353

Retención DNCP
₲ 522.935
Retención IVA
₲ 2.021.657
Retención Renta
₲ 4.043.314
Multa
₲ 2.122.741

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182353
Monto Contrato
₲ 382.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.528.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.528.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional