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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004089
Monto de la Factura
₲ 30.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.587.493

Retención DNCP
₲ 107.053
Retención IVA
₲ 827.727
Retención Renta
₲ 827.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173349
Monto Contrato
₲ 166.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.153.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.153.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional