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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003040
Monto de la Factura
₲ 39.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.842.336

Retención DNCP
₲ 146.664
Retención IVA
₲ 567.000
Retención Renta
₲ 1.134.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176405
Monto Contrato
₲ 213.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.271.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.271.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional