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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002382
Monto de la Factura
₲ 40.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.089.652

Retención DNCP
₲ 149.262
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.154.086
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183254
Monto Contrato
₲ 8.064.131.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.791.729.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.791.729.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional