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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183246
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.781.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.781.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional