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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011068
Monto de la Factura
₲ 69.852.576
Nro. Solicitud de Transferencia
137688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.796.047

Retención DNCP
₲ 246.389
Retención IVA
₲ 1.905.070
Retención Renta
₲ 1.905.070
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177132
Monto Contrato
₲ 772.399.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.669.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.669.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional