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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 1.404.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58165
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.257.110

Retención DNCP
₲ 4.955.254
Retención IVA
₲ 38.313.818
Retención Renta
₲ 38.313.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
378
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182789
Monto Contrato
₲ 1.756.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.071.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.654.071.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357166
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA CORONEL OVIEDO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional