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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 18.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.430.364

Retención DNCP
₲ 65.272
Retención IVA
₲ 504.682
Retención Renta
₲ 504.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173075
Monto Contrato
₲ 153.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.675.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.675.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional